2015年度韶关市技师学院决算公开(补充公开)

发布时间:2018-03-28 阅读数:20327

      

 

第一部分  韶关市技师学院概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市技师学院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市技师学院2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  韶关市技师学院概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个,是韶关市技师学院。

)部门主要职责

韶关市技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的部门,主要职是技工教育,即培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。内设机构21个处室,分别是:办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务处、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、汽车焊接系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。

第二部分   韶关市技师学院2015年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  韶关市技师学院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市技师学院2015年度总收入13285.03 万元,比上年增加6331.21万元,增长91.05%,主要原因是教职工增加,财政收入增加及教育费附加款的增加。其中本年收入12087.81 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入7073.90 万元,比年决算数增加134.26万元,增长1.93 %。主要原因:教职工人数增加,财政拨款收入增加。

2.上级补助收入为0与上年决算数一致。主要原因是没此项收入

3.事业收入194.13 万元,比年决算数增加179.95万元,增长1269.04 %。主要原因:扩招学生人数增加,事业收入增加。

4.经营收入0 万元,与上年决算数一致。主要原因是没此项收入

5.其他收入4819.78 万元,年决算数0。主要原因:此款为教育费附加,用于新校区建设。

(二)年度支出总体情况

韶关市技师学院2015年度总支出13285.03 万元,比上年增加了6152.12万元,增长了86.25%,主要原因是:本年度按政策调增了工资及银行贷款的还贷、房屋购置等其他支出的增加;其中本年支出12087.81万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0。与上年决算数一致。主要原因是没此项支出。

2. 教育(类)支出6032.01 万元,主要支出项目有工资福利支出3000.24万元、商品服务支出1293.15万元、对个人和家庭补助496.22万元以及其他资本性支出1242.39万元,比年决算数减少314.7 万元,下降4.96%,主要原因是对商品服务支出比2014年决算数减少1222.69万元,下降了48.6%,主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,全年实际支出比上年有所节约

3.社会保障和就业(类)支出886.66万元,主要支出项目有离退休费723.87万元,退役费133.63万元,比上年决算数增加138.66万元,增长18.54%,主要原因是离退休费支出比上年增加了464.13万元,2015年退休职工增多,并且我校按上级文件要求调增了工资。

4.医疗卫生与计划生育支出48.6万元,支出项目是医疗补助48.6万元,用于支付离休人员医疗费,比上年决算数增加了10.4万元,增长27.23%。主要原因是离休人员医疗费的增加。

5.住房保障支出0.76万元,主要支出项目是住房公积金,上年无此类支出。主要原因是本年度增加。

6.其他支出5119.79万元,主要支出项目是业务委托费用2800万元,房屋购置1772.5万元,国内债务付息276.49万元。上年决算无此类支出。其他支出均为本年度的专项支出。主要原因是新校区建设。

2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院2015年度财政拨款收入合计7073.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7073.9 万元,比年初预算数增加3903.91万元,增长123.15 %;主要原因是项目财政拨款收入增加我院无政府性基金预算财政拨款收入

(二)2015年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院2015年度财政拨款支出合计7073.9万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7073.9 万元,比年初预算数增加3903.91 万元,增长123.15 %;主要原因是项目财政拨款支出增加我院无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,教育支出(类)职业教育(款)5837.88万元,主要用于在职职工工资福利、社会保障、住房公积金、学生宿舍水电费支出、学生助学金、购置专用材料、委托物业管理费、以及财政项目支出等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)723.87万元,主要用于支付退休人员退休费;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)16.92万元,主要用于支付招生差旅费用;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)133.63万元,主要用于退役士兵生活补助;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)12.24万元,用于缴纳职工社保费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)48.6万元,主要用于离休人员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)0.76万元,用于职工住房公积金支出。

其他支出(类)其他支出(款)支出300万元,主要用于债务利息支出。

2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市技师学院2015年度三公”经费财政拨款支出决算为37.17 万元,完成预算110 万元的33.79 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.66 万元,完成预算50 万元的59.32 %;公务接待费支出决算为 7.51 万元,完成预算40 万元的18.78 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比年增加11.62万元,增长45.48 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.77万元,增长86.66 %;公务接待费支出决算减少2.15万元,下降22.26%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加的原因是公车年限较高,维修费用增加了;公务接待费支出减少的主要原因是学校将在各项接待中,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》有关精神要求,认真落实党中央“八项规定”,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行维护费支出29.66 万元,占80%;公务接待费支出7.51 万元,占20%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.66  万元,其中:公务用车购置支出为 0;公务用车运行及维护支出29.66 万元,2015本部门公务用车保有量为6 辆,主要用于日常公务运转;招生宣传用车;校企合作用车;送学生下企业实习;接学生来校参观宣传学校等及公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、审验等支出。

3.公务接待费支出 7.51万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,本部门共接待国外来访团组 0 个,来访外宾0人次;发生国内接待150 次,接待人数共150人。主要包括校企合作考察调研;教学讲座及学习交流;招生业务接待。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元,与上年持平,主要原因是我院为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201512月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目7个,共涉及资金2379.80万元,自评覆盖率达到100%。

组织对2015年度市补助技工院校国家助学金”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2379.80万元。从评价情况来看,7个项目支出绩效情况较为理想达到了或项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

3.重点项目绩效评价报告:无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:韶关市技师学院单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入17073.90 一、一般公共服务支出300.00 
二、上级补助收入20.00 二、外交支出310.00 
三、事业收入3194.13 三、国防支出320.00 
四、经营收入40.00 四、公共安全支出330.00 
五、附属单位上缴收入50.00 五、教育支出346032.01 
六、其他收入64819.78 六、科学技术支出350.00 
7七、文化体育与传媒支出360.00 
8八、社会保障和就业支出37886.66 
9九、医疗卫生与计划生育支出3848.60 
10十、节能环保支出390.00 
11十一、城乡社区支出400.00 
12十二、农林水支出410.00 
13十三、交通运输支出420.00 
14十四、资源勘探信息等支出430.00 
15十五、商业服务业等支出440.00 
16十六、金融支出450.00 
17十七、援助其他地区支出460.00 
18十八、国土海洋气象等支出470.00 
19十九、住房保障支出480.76 
20二十、粮油物资储备支出490.00 
21二十一、其他支出505119.78 
22二十二、债务还本支出510.00 
23二十三、债务付息支出520.00 
2453
本年收入合计2512087.81 本年支出合计5412087.81 
    用事业基金弥补收支差额260.00                结余分配550.00 
           年初结转和结余271197.22            年末结转和结余561197.22 
2857
合计2913285.03 合计5813285.03 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

 

收入决算表
公开02表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计12087.81 7073.90 0.00 194.13 0.00 0.00 4819.78 
205教育支出6032.01 5837.88 0.00 194.13 0.00 0.00 0.00 
20503职业教育6032.01 5837.88 0.00 194.13 0.00 0.00 0.00 
2050302  中专教育190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2050303  技校教育5842.01 5647.88 0.00 194.13 0.00 0.00 0.00 
208社会保障和就业支出886.66 886.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805行政事业单位离退休723.87 723.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080502  事业单位离退休723.87 723.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20807就业补助16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080799  其他就业补助支出16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20809退役安置133.63 133.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080904  退役士兵管理教育133.63 133.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20899其他社会保障和就业支出12.24 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2089901  其他社会保障和就业支出12.24 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21005医疗保障48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100599  其他医疗保障支出48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201  住房公积金0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
229其他支出5119.78 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4819.78 
22999其他支出5119.78 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4819.78 
2299901  其他支出5119.78 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4819.78 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

支出决算表
公开03表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计12087.81 6968.03 5119.78 0.00 0.00 0.00 
205教育支出6032.01 6032.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
20503职业教育6032.01 6032.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
2050302  中专教育190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2050303  技校教育5842.01 5842.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
208社会保障和就业支出886.66 886.66 0.00 0.00 0.00 0.00 
20805行政事业单位离退休723.87 723.87 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080502  事业单位离退休723.87 723.87 0.00 0.00 0.00 0.00 
20807就业补助16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080799  其他就业补助支出16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 
20809退役安置133.63 133.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
2080904  退役士兵管理教育133.63 133.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
20899其他社会保障和就业支出12.24 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 
2089901  其他社会保障和就业支出12.24 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
21005医疗保障48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100599  其他医疗保障支出48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201  住房公积金0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 
229其他支出5119.78 0.00 5119.78 0.00 0.00 0.00 
22999其他支出5119.78 0.00 5119.78 0.00 0.00 0.00 
2299901  其他支出5119.78 0.00 5119.78 0.00 0.00 0.00 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:韶关市技师学院单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款17073.90 一、一般公共服务支出3100
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出3200
3三、国防支出3300
4四、公共安全支出3400
5五、教育支出355837.885837.88
6六、科学技术支出3600
7七、文化体育与传媒支出3700
8八、社会保障和就业支出38886.66886.66
9九、医疗卫生与计划生育支出3948.648.6
10十、节能环保支出4000
11十一、城乡社区支出4100
12十二、农林水支出4200
13十三、交通运输支出4300
14十四、资源勘探信息等支出4400
15十五、商业服务业等支出4500
16十六、金融支出4600
17十七、援助其他地区支出4700
18十八、国土海洋气象等支出4800
19十九、住房保障支出490.760.76
20二十、粮油物资储备支出5000
21二十一、其他支出51300300
22二十二、债务还本支出5200
23二十三、债务付息支出5300
2454
本年收入合计257073.90 本年支出合计557073.90 7073.90 
年初财政拨款结转和结余261197.22 年末结转和结余561197.221197.22
      一般公共预算财政拨款271197.22 57
        政府性基金预算财政拨款2858
2959
合计308271.12 合计608271.128271.12
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计7,073.906,773.90300.00
205教育支出5,837.885,837.880.00
20503职业教育5,837.885,837.880.00
2050302  中专教育190.00190.000.00
2050303  技校教育5,647.885,647.880.00
208社会保障和就业支出886.66886.660.00
20805行政事业单位离退休723.87723.870.00
2080502  事业单位离退休723.87723.870.00
20807就业补助16.9216.920
2080799  其他就业补助支出16.9216.920
20809退役安置133.63133.630
2080904  退役士兵管理教育133.63133.630
2080999  其他退役安置支出00.000
20899其他社会保障和就业支出12.2412.240
2089901  其他社会保障和就业支出12.2412.240
210医疗卫生与计划生育支出48.648.600
21005医疗保障48.648.600
2100599  其他医疗保障支出48.648.60
221住房保障支出0.760.760
22102住房改革支出0.760.760
2210201  住房公积金0.760.760
229其他支出3000300
22999其他支出3000300
2299901  其他支出3000300
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计6,773.904415.552,358.35
301工资福利支出3012.483,012.480.00
30101基本工资525.87525.870.00
30104社会保障缴费553.26553.260.00
30107绩效工资1078.41,078.400.00
30199其他工资福利支出854.95854.950.00
302商品和服务支出1115.9501,115.95
30201办公费30.41030.41
30202印刷费18.01018.01
30203咨询费5.605.60
30204手续费1.0901.09
30205水费55.9055.90
30206电费167.460167.46
30207邮电费18.63018.63
30209物业管理费27.16027.16
30211差旅费25.97025.97
30213维修(护)费36.91036.91
30215会议费0.900.90
30216培训费28.93028.93
30217公务接待费7.5107.51
30218专用材料费220.30220.30
30226劳务费8.4708.47
30227委托业务费386.540386.54
30228工会经费14.04014.04
30231公务用车运行维护费29.66029.66
30239其他交通费用7.707.70
30299其他商品和服务支出24.76024.76
303对个人和家庭的补助1403.071,403.070.00
30301离休费27.7327.730.00
30302退休费738.15738.150.00
30303退职(役)费133.63133.630.00
30304抚恤金21.9821.980.00
30305生活补助9.499.490.00
30307医疗费48.648.600.00
30308助学金198.56198.560.00
30311住房公积金207.73207.730.00
30399其他对个人和家庭的补助支出17.217.200.00
310其他资本性支出1242.401,242.40
31002办公设备购置3.1403.14
31003专用设备购置1239.2601,239.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:韶关市技师学院单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
110.00 20.00 50.00 0.00 50.00 40.00 37.170.00 29.66 0.00 29.66 7.51 
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:韶关市技师学院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计0.000.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。
说明:我单位为事业单位,没有政府性基金预算财政拨款收支。